近日,由机关事务管理局起草,区党政综合办公楼财务集中核算单位共同制定的《业务层面内部控制手册》印制完毕,发放到各财务集中核算单位财务管理人员手中予以执行。
《内控手册》共包括制度、职责等方面内容9类18项,收录相关法规48个,对财务集中核算单位的预算、收支、政府采购、资产、项目、合同、单据等业务管理以及财务人员工作职责作出了明确要求。
印制《内控手册》并严格执行相关制度和要求,旨在实现四项工作目标:一是确保财务集中核算单位各项经济活动和行为合法合规;二是确保各单位资产安全,不断提高资产使用效能;三是规范各单位财务会计行为,保证财务会计信息真实、准确、完整;四是堵塞漏洞,消除隐患,促进各单位加强内部风险防控与廉政机制建设。
《内控手册》的制定与执行,进一步创新了管理机制,优化了管理措施,提高了及时发现和有效处置廉政风险的能力,为全面提升财务集中核算单位内部管理水平夯实了制度基础。